审计处简介 |
我校审计处于2021年独立设置,是学校主管内部审计工作的职能部门,在校长直接领导下,依法、独立行使内部审计职能,以促进学校完善内部治理,加快推进学校治理体系和治理能力现代化建设。目前共有审计人员4名。
审计处职责 审计处是学校内部审计机构,依据国家法律、法规和上级部门、学校规章制度,对学校的各项经济活动以及内部控制进行审计监督和评价,更好地维护学校内部财经纪律和各项规章制度,促进和加强内部管理,加强廉政建设,提高工作效益,建立良好的经济工作秩序。 1.贯彻落实党和国家关于审计工作的路线、方针和政策,执行国家审计法律法规。 2.拟定年度审计工作计划并组织实施,做好年度工作总结。 3.制定并健全审计规章和内部管理制度,提高审计业务水平,改进和完善审计监督职能。 4.对学校基本建设投资项目及修缮工程实施工程审计,对各类基建修缮工程建设相关过程进行审计监督;根据项目的金额以及具体情况,实施预算审计、结算审计或全过程跟踪审计。 5.对学校及所属学院、部门和单位的财务收支情况进行审计。 6.对学校货物类、服务类政府采购项目进行预算审计。 7.对重点关注的领域或事项,实施专项审计。 8.对学校领导干部经济责任进行审计,鉴证和评价领导干部经济责任履行情况。 9.参与学校重大经济活动、重大建设项目论证及相关规章制度的拟定修订等工作,提出审计建议。 10.督促落实审计发现问题的整改工作。 11.对审计处各种档案进行整理归集、移交。 12.与纪检部门实施联动工作,提供有关审计资料,移交审计线索。 13.完成学校及上级部门交办的其他工作。
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